Expatriation Stratégique : Changez de résidence fiscale en toute sécurité juridique


Méthodologie éprouvée pour entrepreneurs, investisseurs et HNWI souhaitant optimiser leur fiscalité globale via un changement de résidence fiscale légal, documenté et défendable.

Pourquoi l'expatriation stratégique ?

Réduction fiscale significative

Impôt sur le revenu : de 45% (France) à 0-15% (Dubaï, Malte, Suisse, Portugal NHR)

Plus-values mobilières : de 30% (France) à 0-10% (Dubaï, Singapour, Suisse lump sum)

Plus-values crypto : de 30% (France) à 0% (Dubaï, Portugal, Suisse)

Impôt sur les sociétés : optimisation via holdings (Malte 5%, Chypre 12.5%, Irlande 12.5%)

IFI/Wealth tax : suppression (la plupart des juridictions)

Successions : de 45% (France) à 0-5% (Dubaï, Malte, Chypre)

Diversification patrimoniale internationale

Accès à marchés et investissements internationaux

Comptes bancaires multi-juridictionnels

Réduction risques pays et devises

Protection patrimoniale renforcée

Qualité de vie et opportunités

Cadre de vie attractif (climat, sécurité, infrastructures)

Écosystème entrepreneurial dynamique

Réseau international

Éducation internationale pour enfants


Notre méthodologie d'expatriation

Étape 1 : Audit de Faisabilité & Opportunité (2 semaines)

  • Analyse situation actuelle (revenus, patrimoine, famille, activité professionnelle)
  • Identification contraintes (familiales, professionnelles, personnelles)
  • Évaluation éligibilité juridictions cibles
  • Modélisation financière comparative

Livrable : Rapport de faisabilité 

Étape 2 : Sélection de Juridiction & Design de Solution (3 semaines)

  • Analyse comparative détaillée de 5-7 juridictions
  • Critères : Fiscalité effective, qualité de vie, substance économique, conventions fiscales, stabilité politique, coût de la vie
  • Modélisation financière sur 10 ans
  • Design de structure patrimoniale optimale

Livrable : Rapport de recommandation avec scénarios chiffrés

Étape 3 : Roadmap Juridique & Administrative (2 semaines)

  • Timeline détaillée de sortie fiscale (exit tax, déclarations, régularisations)
  • Procédure d'obtention visa/résidence
  • Création d'entités locales si nécessaire
  • Ouverture de comptes bancaires
  • Transfert de patrimoine

Livrable : Roadmap opérationnelle avec check-lists


Étape 4 : Coordination & Mise en Œuvre (3-6 mois)

  • Coordination avocats locaux (visa, résidence, structuration)
  • Coordination banques privées (ouverture comptes, transferts)
  • Coordination agents d'immigration (dossiers, suivi)
  • Coordination experts-comptables (déclarations, conformité)
  • Gestion de projet centralisée

Livrable : Dossier complet de mise en œuvre

Étape 5 : Installation & Suivi Post-Expatriation (12 mois)

  • Accompagnement à l'installation (logement, écoles, services)
  • Premières déclarations fiscales (pays de départ et d'arrivée)
  • Vérification substance économique (183 jours, centre des intérêts)
  • Optimisations post-installation

Livrable : Rapports trimestriels de conformité


Juridictions couvertes

Europe : Union Européenne et Espace Economique Européen

Moyen-Orient

Asie

Amérique & Océanie

"Chaque juridiction présente des avantages spécifiques selon votre profil. Notre analyse comparative identifie la solution optimale pour vous."


Section FAQ

3 à 6 mois selon la juridiction. Notre coordination accélère le processus.

Requalification fiscale, exit tax, double imposition. Notre méthodologie les anticipe et les sécurise.

Oui, mais avec des implications fiscales. Nous planifions tous les scénarios.